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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
729997-45-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra toallas de papel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion
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R.U.T. |
61.979.410-9 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 529 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
6862,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 529 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-10-2016 |
| horario recepción artículos | horario recepción artículos lunes a viernes de 8 a 13:30 hrs.
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 60 | | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194 | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 602,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.120
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$ 36.120
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Total Neto
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$ 36.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.863
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 42.983
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.