|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
729997-56-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.979.410-9 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro 529 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
17463 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 529 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Colon |
|
Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.176.425-k |
|
Sucursal |
Distribuidora Colon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 30 | | (1510817 )PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES 1512818 | (1510817) PILA MACROTEL RECARGABLE AA 22700 MA NI/MET HYB 2 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.670
|
$ 80.670
|
44121619 2239-4-LP14
| Sacapuntas | 10 | | (1006872 )SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872 | (1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 94,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 940
|
$ 940
|
60121109 2239-4-LP14
| Blocs de dibujo | 10 | | (1007128 )BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD 1025128 | (1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 473,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.730
|
$ 4.730
|
44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 2 | | (1007336 )CARPETA BUHO OFICIO FUELLE 13 DIV UNIDAD 1025336 | (1007336) CARPETA BUHO OFICIO FUELLE 13 DIV UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.016,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.032
|
$ 6.032
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.372
|
|
Descuento
|
$ 462
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.463
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 109.373
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.