Orden de Compra. Nº730010-1-CM18 "COMPRAS MARZO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730010-1-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS MARZO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Los Angeles
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Los Angeles
R.U.T. 61.979.390-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 687 - 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Los Angeles
R.U.T. 61.979.390-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 687 - 2° Piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 6137,76
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 687 - 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon12 (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 02016129; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.564 $ 12.564
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario20 (1007034 )TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD 1025034(1007034) TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD; Código: 02074061; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
Total Neto $ 32.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.