|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
730010-31-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Art escritorio Dic 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Los Angeles
|
|
R.U.T. |
61.979.390-0 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 687 - 2° Piso |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
7564,6296 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 687 - 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 6 | | (1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176 | (1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES; Código: 12819AM;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 12 | | (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD 1026130 | (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD; Código: 99848VE;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 735,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.820
|
$ 8.820
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 12 | | (1345598) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD 1371852 | (1345598) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA LÁPIZ NEGRO UNIDAD; Código: 36564NG;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.456
|
$ 3.456
|
44111506 2239-4-LP14
| Tacos calendario | 20 | | (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 | (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.247,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.940
|
$ 24.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.216
|
|
Descuento
|
$ 402
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.565
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 47.379
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.