Orden de Compra. Nº730087-10-CM18 "VERGIO MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Tome
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730087-10-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra VERGIO MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Tome
Razón Social Juzgado de Familia de Tome
R.U.T. 61.977.680-1
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Tome
R.U.T. 61.977.680-1
Dirección de Facturación Manuel Montt 1060
Comuna Tomé
Impuesto 5168
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1060
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109363 )CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES 1129363(1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES; Código: 02065019; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1390247 )DESTACADOR ATLANTIK JUMBO VERDE 12 UNIDADES 1416748(1390247) DESTACADOR ATLANTIK JUMBO VERDE 12 UNIDADES; Código: 05031261; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1390241 )DESTACADOR ATLANTIK JUMBO AMARILLO 12 UNIDADES 1416742(1390241) DESTACADOR ATLANTIK JUMBO AMARILLO 12 UNIDADES; Código: 05031266; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo10 (1006518 )PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD 1024518(1006518) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD; Código: 05074627; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon5 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas10 (1108237 )SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD 1128237(1108237) SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD; Código: 05085067; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 27.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.168
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.