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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730087-10-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VERGIO MATERIALES OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Tome |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Tome
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R.U.T. |
61.977.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Tome
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R.U.T. |
61.977.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 1060 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
5168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 1060 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2018 |
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 2 | | (1109363 )CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES 1129363 | (1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES; Código: 02065019; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.760
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$ 15.760
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 2 | | (1390247 )DESTACADOR ATLANTIK JUMBO VERDE 12 UNIDADES 1416748 | (1390247) DESTACADOR ATLANTIK JUMBO VERDE 12 UNIDADES; Código: 05031261; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 3 | | (1390241 )DESTACADOR ATLANTIK JUMBO AMARILLO 12 UNIDADES 1416742 | (1390241) DESTACADOR ATLANTIK JUMBO AMARILLO 12 UNIDADES; Código: 05031266; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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14111601 2239-4-LP14
| Bolsas de papel o cajas de regalo | 10 | | (1006518 )PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD 1024518 | (1006518) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD; Código: 05074627; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 52,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520
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$ 520
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31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 5 | | (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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44121619 2239-4-LP14
| Sacapuntas | 10 | | (1108237 )SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD 1128237 | (1108237) SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD; Código: 05085067; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470
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$ 1.470
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Total Neto
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$ 27.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.168
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 32.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.