|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
730087-22-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
730087-22-CM19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Tome |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Tome
|
|
R.U.T. |
61.977.680-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Tome
|
|
R.U.T. |
61.977.680-1 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 1060 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
159,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 1060 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.006.620-4 |
|
Sucursal |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 10 | | (1127989 )TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD 1150195 | (1127989) TONER SAMSUNG SL-4020/4072 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 86,72
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 867,20
|
US$ 867,20
|
|
|
Total Neto
|
US$ 867,20
|
|
Descuento
|
US$ 26,02
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 159,82
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.001,00
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.