Orden de Compra. Nº730101-20-CM18 "CP. MOF 6, 11-2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730101-20-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra CP. MOF 6, 11-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Los Angeles
Razón Social Juzgado de Familia de Los Angeles
R.U.T. 61.977.770-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Los Angeles
R.U.T. 61.977.770-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 12665
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006413 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: H490612; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario36 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: U474567; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.348 $ 39.348
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar8 (1006939 )SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES 1024939(1006939) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES; Código: H178620; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384 $ 2.384
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar5 (1006944 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.525 $ 5.525
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1221365 )LÁPIZ PILOT BPS 1,0MM VERDE UNIDAD 1247367(1221365) LÁPIZ PILOT BPS 1,0MM VERDE UNIDAD; Código: L111318; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.248 $ 16.248
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos5 (1525133 )CHINCHES FULTONS PUNCH PIN COLORES SURTIDO 50 PIEZAS UNIDAD 1527133(1525133) CHINCHES FULTONS PUNCH PIN COLORES SURTIDO 50 PIEZAS UNIDAD; Código: S580624; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045 $ 1.045
Total Neto $ 67.330
Descuento $ 673
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.665
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.