Orden de Compra. Nº730101-8-CM18 "CP MOF 2, 07-2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Los Angeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730101-8-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra CP MOF 2, 07-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Los Angeles
Razón Social Juzgado de Familia de Los Angeles
R.U.T. 61.977.770-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado oc-2018000013 del sistema cgu plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Los Angeles
R.U.T. 61.977.770-0
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
Comuna *
Impuesto 11624,58
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 687 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2018
TítuloDescripción
DESPACHO TOTAL DE PRODUCTOS

SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE PRODUCTOS.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.720 $ 38.720
44121708
2239-4-LP14
Marcadores36 (1171148 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: 18675AM; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos5 (1333104 )CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD 1359247(1333104) CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD; Código: 10753; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 61.800
Descuento $ 618
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.625
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.