Orden de Compra. Nº730103-43-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Yumbel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730103-43-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Yumbel
Razón Social Juzgado de Familia de Yumbel
R.U.T. 61.977.800-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Yumbel
R.U.T. 61.977.800-6
Dirección de Facturación CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO
Comuna Yumbel
Impuesto 16153
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201513
2239-10-LP12
Cintas de seguridad antideslizante1 (960672 )ANTIDESLIZANTES 3M CINTA USO GENERAL NEGRA 1 X 18 MTS CAJA X 4 ROLLOS 977672(960672) ANTIDESLIZANTES 3M CINTA USO GENERAL NEGRA 1 X 18 MTS CAJA X 4 ROLLOS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.015 $ 85.015
Total Neto $ 85.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.153
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 101.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.