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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730103-47-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Yumbel |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Yumbel
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R.U.T. |
61.977.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Yumbel
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R.U.T. |
61.977.800-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
3604 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131819 2239-10-LP12
| Limpiadores cáusticos | 7 | | (1018345 )SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG 1038409 | (1018345) SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.970
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$ 18.970
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Total Neto
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$ 18.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.604
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 22.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.