Orden de Compra. Nº730377-20-CM17 "Materiales extras oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 2 Juzgado de Familia de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730377-20-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales extras oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Unidad de Compra San Nicolas 1087 - 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020
Comuna San Miguel
Impuesto 17527,158
Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES DEL DESPACHO

RECEPCIÓN MERCADERÍAS DE LUNES A VIERNES, DESDE 09:00 HASTA 15:00 HORAS.

SE RECIBEN MERCADERÍAS SÓLO CON FACTURA O GUÍA DE DESPACHO Y NO SE ACEPTARÁN DESPACHOS O ENTREGAS PARCIALES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo48 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.504 $ 45.504
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.928 $ 8.928
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES 1129363(1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484 $ 2.484
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1152859) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 ROSADO UNIDAD 1175435(1152859) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 ROSADO UNIDAD; Código: L311127;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.336 $ 9.336
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: L311112;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
Total Neto $ 93.180
Descuento $ 932
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.527
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.