Orden de Compra. Nº730377-32-CM18 "Materiales de Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es 2 Juzgado de Familia de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730377-32-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Unidad de Compra San Antonio 477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020
Comuna Santiago
Impuesto 6826,13
Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN Y CONDICIONES DEL DESPACHOMercaderías se reciben de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.

No se aceptan ni reciben despachos parciales de mercaderías.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007120 )BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD; Código: H200520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006419 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
44121804
2239-4-LP14
Borradores12 (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904(1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes6 (1334651 )SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811(1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794 $ 1.794
44121618
2239-4-LP14
Tijeras6 (1007068 )TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.554 $ 4.554
Total Neto $ 36.108
Descuento $ 181
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.826
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.