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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730377-50-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales oficina por stock insuficiente |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
2° Jdo de Familia de San Miguel |
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Razón Social |
2 Juzgado de Familia de San Miguel
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R.U.T. |
61.978.040-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
2 Juzgado de Familia de San Miguel
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R.U.T. |
61.978.040-k |
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Dirección de Facturación |
Alvarez Toledo 1020 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1617 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez Toledo 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 15 | | (1108006 )ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD 1128006 | (1108006) ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD; Código: U421957; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.675
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$ 6.675
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 2 | | (1339558 )SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 1365761 | (1339558) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 939,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.878
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$ 1.878
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Total Neto
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$ 8.553
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Descuento
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$ 43
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.617
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 10.127
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.