Orden de Compra. Nº730377-50-CM19 "Compra materiales oficina por stock insuficiente"
Recuerde que el responsable del pago es 2 Juzgado de Familia de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730377-50-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales oficina por stock insuficiente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1617
Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios15 (1108006 )ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD 1128006(1108006) ADHESIVO UHU BARRA 21 GR UNIDAD; Código: U421957; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1339558 )SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 1365761(1339558) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878 $ 1.878
Total Neto $ 8.553
Descuento $ 43
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.617
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.