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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730377-59-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo 4° trimestre 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
2° Jdo de Familia de San Miguel |
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Razón Social |
2 Juzgado de Familia de San Miguel
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R.U.T. |
61.978.040-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
2 Juzgado de Familia de San Miguel
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R.U.T. |
61.978.040-k |
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Dirección de Facturación |
San Antonio 477, Piso 3, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
6772 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio 477, Piso 3, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 10 | | (976604 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES 991604 | (976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.260
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$ 2.260
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 10 | | (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996 | (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.750
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$ 18.750
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 10 | | (1339609 )JABÓN DETTOL LIQUIDO 220 ML ORIGINAL ANTIBACTERIAL UNIDAD 1365812 | (1339609) JABÓN DETTOL LIQUIDO 220 ML ORIGINAL ANTIBACTERIAL UNIDAD; Código: 28800; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.630
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$ 14.630
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Total Neto
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$ 35.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.772
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 42.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.