Orden de Compra. Nº730377-59-CM19 "Materiales de aseo 4° trimestre 2019"
Recuerde que el responsable del pago es 2 Juzgado de Familia de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730377-59-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo 4° trimestre 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Facturación San Antonio 477, Piso 3, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6772
Dirección de Envío de la Factura San Antonio 477, Piso 3, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel10 (976604 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES 991604(976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (1339609 )JABÓN DETTOL LIQUIDO 220 ML ORIGINAL ANTIBACTERIAL UNIDAD 1365812(1339609) JABÓN DETTOL LIQUIDO 220 ML ORIGINAL ANTIBACTERIAL UNIDAD; Código: 28800; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.630 $ 14.630
Total Neto $ 35.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.772
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.