Orden de Compra. Nº730377-67-CM19 "Compra materiales de oficina 4° trimestre 2019 c)"
Recuerde que el responsable del pago es 2 Juzgado de Familia de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730377-67-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina 4° trimestre 2019 c)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel
R.U.T. 61.978.040-k
Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020
Comuna Santiago Centro
Impuesto 48057
Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario13 (1630089 )TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO 5 UNIDADES 1632089(1630089) TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO 5 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.376 $ 233.376
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon2 (1347512 )CINTA ADHESIVA ARTEL TRANSP ROLLO 48 MM X 40 M PACK 6 UNIDADES 1373826(1347512) CINTA ADHESIVA ARTEL TRANSP ROLLO 48 MM X 40 M PACK 6 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos10 (1109459 )CHINCHES ISOFIT PUSH PINS COLOR CAJA 100 ARTICULOS UNIDAD 1129459(1109459) CHINCHES ISOFIT PUSH PINS COLOR CAJA 100 ARTICULOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.660
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 12 (1222353 )TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 500 HOJAS UNIDAD 1248378(1222353) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 500 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
Total Neto $ 255.488
Descuento $ 2.555
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.057
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 300.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.