Orden de Compra. Nº730391-13-CM18 "MATERIALES DE ASEO PRISA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730391-13-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PRISA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Buin
Razón Social Juzgado de Familia de Buin
R.U.T. 61.978.030-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Buin
R.U.T. 61.978.030-2
Dirección de Facturación Manuel Montt 376
Comuna Buin
Impuesto 10748,11
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2018
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA ENTRE LAS 08:30 A 14:00 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1037673 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057789(1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: 89225CR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.189 $ 9.189
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas3 (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.282 $ 6.282
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (1255960 )TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.532 $ 7.532
14111701
2239-7-LP12
Papel facial27 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.854 $ 10.854
47131603
2239-7-LP12
Esponjas6 (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (679582 )DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES 679985(679582) DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES; Código: 25694; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.310 $ 19.310
Total Neto $ 56.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.748
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.