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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730391-13-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PRISA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Buin |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Buin
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R.U.T. |
61.978.030-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Buin
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R.U.T. |
61.978.030-2 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 376 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
10748,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-03-2018 |
| HORARIO DE ENTREGA ENTRE LAS 08:30 A 14:00 | |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 1 | | (1037673 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057789 | (1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: 89225CR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.189
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$ 9.189
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10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 3 | | (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 | (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.094,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.282
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$ 6.282
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 4 | | (1255960 )TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969 | (1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.532
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$ 7.532
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14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 27 | | (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 | (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 402,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.854
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$ 10.854
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 6 | | (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366 | (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.402
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$ 3.402
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 10 | | (679582 )DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES 679985 | (679582) DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES; Código: 25694; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.310
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$ 19.310
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Total Neto
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$ 56.569
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.748
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 67.317
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.