Orden de Compra. Nº730566-1106-SE18 "GC 43352 COMPRA MANTENCION Y RENOVACION DE LICENCIAS/DAM/SAI15592"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Evaluación Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730566-1106-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra GC 43352 COMPRA MANTENCION Y RENOVACION DE LICENCIAS/DAM/SAI15592
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social
Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02922 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Facturación Catedral 1575
Comuna Santiago
Impuesto 1295,8
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Altiuz SpA
Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE NEGOCIOS SPA
R.U.T. 76.458.110-5
Sucursal Altiuz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto US$ 6.820,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.295,80
TOTAL OC US$ 8.115,80


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.