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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730566-273-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS JORNADA PYEP 2024/EMZ/SAI 19795 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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730566-26-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
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R.U.T. |
61.980.240-3 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1016260,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotelera Don Vicente S.A |
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Razón Social |
HOTELERA DON VICENTE S A
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R.U.T. |
96.989.380-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotelera Don Vicente S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 180 | Unidad no definida | COFFEE BREAK AM | COFFEE BREAK AM |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.285.740
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$ 1.285.740
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90101603
| Servicios de catering | 190 | Unidad no definida | COFFEE BREAK PM | COFFEE BREAK PM |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.037.780
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$ 1.037.780
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90111604
| Salones | 10 | Unidad | ARRIENDO SALÓN | ARRIENDO SALÓN |
$ 302.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.025.220
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$ 3.025.220
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Total Neto
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$ 5.348.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.016.261
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$ 6.365.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.