Orden de Compra. Nº730566-292-SE25 "Mantención Web Inversiones.FA/20479"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730566-292-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención Web Inversiones.FA/20479
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social
Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Facturación Catedral 1575
Comuna Santiago
Impuesto 121,344537799
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Anticipa S.A.
Razón Social ANTICIPA S A
R.U.T. 96.771.610-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Anticipa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111805
Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios1UnidadServicios Mantención evolutiva de Sitio web Sistema Nacional de Inversiones proveniente de ID 5802363-2987DBNO del portal www.mercadopublico.cl del Convenio Marco ID 2239-19-LR23Servicios Mantención evolutiva de Sitio web Sistema Nacional de Inversiones proveniente de ID 5802363-2987DBNO del portal www.mercadopublico.cl del Convenio Marco ID 2239-19-LR23 UF 638,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 638,6555 UF 638,6555
Total Neto UF 638,6555
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 121,3445
TOTAL OC UF 760,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.