Orden de Compra. Nº730566-662-CM18 "2239-2-LP15 Convenio Marco de Servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Evaluación Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730566-662-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 Convenio Marco de Servicios de impresión, fotocopiado y artículos corporativos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social
Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1947 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social
R.U.T. 61.980.240-3
Dirección de Facturación Catedral 1575
Comuna
Impuesto 6368
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lazer Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE TRADE MARKETING LAZER LIMITADA
R.U.T. 76.316.559-0
Sucursal Lazer Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales3 (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109(1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 34.200
Descuento $ 684
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.368
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.