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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730566-97-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INI26-COM-003 / PENDONES Y PANELES ARAÑA / CNO / 20870 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
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R.U.T. |
61.980.240-3 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
101840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA |
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Razón Social |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA
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R.U.T. |
76.464.481-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | El Ministerio de Desarrollo Social requiere la adquisición de 6 pendones roller y 2 paños para panel araña y una estructura de panel araña, para el día viernes 15 de mayo, de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas. Por favor, indicar el valor total en la orden de compra, puesto que no es posible modificarla posteriormente. Plazo de entrega no puede exceder a las 15:00 horas del 15 de mayo de 2026. | |
$ 536.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536.000
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$ 536.000
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Total Neto
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$ 536.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.840
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$ 637.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.