Orden de Compra. Nº730736-364-SE15 "Contratacion de Animador "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pardones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730736-364-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Contratacion de Animador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Municipalidad de Pardones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Doctor Moore Nº 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pardones
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avenida Doctor Moore Nº 15
Comuna Paredones
Impuesto 11111,1111111111
Dirección de Envío de la Factura Avenida Doctor Moore Nº 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE
Razón Social JORGE FERNANDO URZUA PUA
R.U.T. 7.032.217-K
Sucursal JORGE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1UnidadANIMADOR CELABRACION PASANDO AGOSTO- BIANVENIDO SEPTIEMBRE EL DIA SABADO 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DESDE LAS 15:00HRS A 18:00HRS EN LA SEDE UCAM.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 11.111
TOTAL OC $ 111.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.