|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
730736-686-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 730736-89-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
730736-89-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pardones
|
|
R.U.T. |
69.090.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Doctor Moore Nº 15 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pardones
|
|
R.U.T. |
69.090.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Doctor Moore Nº 15 |
|
Comuna |
Paredones
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Doctor Moore Nº 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
FRANCISCO DANIEL |
|
Razón Social |
FRANCISCO DANIEL CATALAN LOPEZ
|
|
R.U.T. |
6.884.278-6 |
|
Sucursal |
FRANCISCO DANIEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804
| Servicios de taxi | 1 | Global | Arriendo de movilización para equipo de trabajo del Programa Psicosocial, 33 viajes aprox. dentro de toda la comuna con disposición durante todo el día desde las 09:00 a 18:00 horas. | traslado de personal dentro de la comuna, 33 viajes.- |
$ 1.320.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.320.000
|
$ 1.320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.320.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.