Orden de Compra. Nº730904-1-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730904-5-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730904-1-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730904-5-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Familia de San Bernardo
R.U.T. 61.978.050-7
Dirección de Unidad de Compra San Jose 545
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de San Bernardo
R.U.T. 61.978.050-7
Dirección de Facturación San Jose 545
Comuna San Bernardo
Impuesto 96068,94
Dirección de Envío de la Factura San Jose 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS.  $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820 $ 13.820
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO CONTROL DE ASISTENCIA  $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora120UnidadPAPEL ORGINAL TAMAÑO OFICIO  $ 3.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.560 $ 412.560
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadLIBRO ACTAS 400 HOJAS FOLIADO APAISADO  $ 5.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.136 $ 35.136
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST IT 653 51X38 MM  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADORES DE TEXTO COLOR AMARILLO  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST-IT 76X76 MM  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
44122103
Corchetes20UnidadCORCHETES 26/6  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
60121702
Tinta para timbres10UnidadTINTA AZUL TIMBRE DE GOMA  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST IT 50 X40 MM  $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.210
Total Neto $ 505.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.069
TOTAL OC $ 601.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.