Orden de Compra. Nº730913-15-CM18 "Compra de artículos de escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730913-15-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Puente Alto
Razón Social Juzgado de Familia de Puente Alto
R.U.T. 61.978.070-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro 1691
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Puente Alto
R.U.T. 61.978.070-1
Dirección de Facturación Domingo Tocornal 143
Comuna Puente Alto
Impuesto 10518,59
Dirección de Envío de la Factura Domingo Tocornal 143
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2018
TítuloDescripción
Despacho de productosDespacho de productos de lunes a viernes de 9 a 15 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1222356 )NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD 1248381(1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD; Código: R510924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.848 $ 28.848
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras12 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: R509226; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524 $ 4.524
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes6 (1108371 )SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD 1128371(1108371) SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD; Código: R582224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas4 (1006872 )SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: S582111; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
44122010
2239-4-LP14
Divisores12 (1006908 )SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD 1024908(1006908) SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD; Código: R302324; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.996 $ 12.996
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos12 (1007309 )CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO GRIS UNIDAD 1025309(1007309) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO GRIS UNIDAD; Código: R383845; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
Total Neto $ 55.920
Descuento $ 559
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.519
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.