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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730913-33-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Puente Alto |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Puente Alto
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R.U.T. |
61.978.070-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Concha y Toro 1691 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Puente Alto
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R.U.T. |
61.978.070-1 |
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Dirección de Facturación |
Domingo Tocornal 143 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
3211 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Domingo Tocornal 143 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 50 | | (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 | (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: Z292525; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 247,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.350
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$ 12.350
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 6 | | (1315396 )ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500 | (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.548
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$ 4.548
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Total Neto
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$ 16.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.211
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.109
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.