Orden de Compra. Nº730913-67-CM16 "Compra artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730913-67-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Puente Alto
Razón Social Juzgado de Familia de Puente Alto
R.U.T. 61.978.070-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro 1691
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Puente Alto
R.U.T. 61.978.070-1
Dirección de Facturación Domingo Tocornal 143
Comuna Puente Alto
Impuesto 10963,76
Dirección de Envío de la Factura Domingo Tocornal 143
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2016
TítuloDescripción
Horario entrega de productosHorario de entrega de productos de lunes a viernes de 09:;00 horas a 15:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas6 (69465) INSECTICIDA TANAX AEROSOL ARANAS Y BARATAS 71502(69465) INSECTICIDA TANAX AEROSOL ARANAS Y BARATAS ; Código: 24213ARA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.196 $ 14.196
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (993776) PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES 1011003(993776) PANO - MOLETON AMARILLO 30 X 40 CMS 25 UNIDADES; Código: 83972;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.932 $ 5.932
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL G24 (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778(998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: 27260;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.664 $ 32.664
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD 1362282(1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD; Código: 86505CI;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.912 $ 4.912
Total Neto $ 57.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.964
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 68.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.