Orden de Compra. Nº730920-12-CM18 "Compra Materiales de Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 730920-12-CM18
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Melipilla
Razón Social Juzgado de Familia de Melipilla
R.U.T. 61.978.090-6
Dirección de Unidad de Compra Correa 490 - 1 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Melipilla
R.U.T. 61.978.090-6
Dirección de Facturación Correa 490 - 1 piso
Comuna Melipilla
Impuesto 4615,48
Dirección de Envío de la Factura Correa 490 - 1 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores6 (1007904 )GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 1025904(1007904) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD; Código: S200526; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores4 (1510842 )LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES GREENCASTLE LARGOS UNIDAD 1512843(1510842) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES GREENCASTLE LARGOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 20 (1108400 )TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12171703
2239-4-LP14
Tintas3 (1007159 )TINTA TALINAY 20 CC TAMPÓN NEGRO UNIDAD 1025159(1007159) TINTA TALINAY 20 CC TAMPÓN NEGRO UNIDAD; Código: W100204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
Total Neto $ 24.414
Descuento $ 122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.615
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 28.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.