Orden de Compra. Nº731-118-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 731-17-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731-118-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 731-17-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 560 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos #587
Comuna Santiago
Impuesto 1384625
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos #587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales.
Razón Social VÍCTOR RENÉ MUÑOZ SOTO
R.U.T. 14.198.081-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSERVICIO DENOMINADO REPARACION DE BAÑOS UNIDAD DE SEPARACION DE GRUPOS EN CMN TIL TIL.  $ 7.287.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287.500 $ 7.287.500
Total Neto $ 7.287.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.384.625
TOTAL OC $ 8.672.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.