Orden de Compra. Nº731-331-CM20 "CONTINUIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL RECONVERCION CREAD A RESIDENCIAS FAMILIARES "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731-331-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTINUIDAD MATERIAL AUDIOVISUAL RECONVERCION CREAD A RESIDENCIAS FAMILIARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica N° 2550.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS
Razón Social VICTOR ESTEBAN BUTRON VARGAS
R.U.T. 12.942.160-6
Sucursal PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 980.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por art 13 D.L 824

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.