|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731-44-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE RECINTOS DE BAÑOS GENDARMERÍA DE CHILE EN El CIP-CRC-CSC DE PUNTA ARENAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio de Justicia - Sename |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 587 - Oficina 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS #587 OFICINA 502 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
485032 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS #587 OFICINA 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
roxana ester |
|
Razón Social |
roxana ester gonzalez alvarez
|
|
R.U.T. |
10.767.553-1 |
|
Sucursal |
roxana ester |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.552.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.552.800
|
$ 2.552.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.552.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 485.032
|
|
$ 3.037.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.