Orden de Compra. Nº731120-5-CM17 "ARTS. ASEO MARZO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 10 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731120-5-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTS. ASEO MARZO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 10° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.500-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.500-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15249,4
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.808 $ 8.808
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.136 $ 50.136
47131603
2239-7-LP12
Esponjas12 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes3 (1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD 1340318(1314297) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO FRAMBUESA BERRIES 250 ML UNIDAD; Código: 91765FB;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.113 $ 7.113
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes1 (1314298) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD 1340319(1314298) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD; Código: 91765VC;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.371 $ 2.371
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNID12 (1315468) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNIDADES 1341572(1315468) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 70 X 90 CENTIMETROS UNIDADES; Código: 84780;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
Total Neto $ 80.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.249
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.