Orden de Compra. Nº731136-21-CM15 "materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es 11 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731136-21-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2015
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 7309,566
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de despacho: Av. Pedro Montt 1606, torre E, piso 5 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas10 (1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD 1024814(1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
41111604
2239-4-LP14
Reglas10 (1006864) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD 1024864(1006864) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas10 (1006875) SACAPUNTA PROARTE METALICO EN PUNTA UNIDAD 1024875(1006875) SACAPUNTA PROARTE METALICO EN PUNTA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007504) CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025504(1007504) CARPETA TORRE OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1007617) CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP 50 BLISTER 40 UNIDADES 1025617(1007617) CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP 50 BLISTER 40 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44121804
2239-4-LP14
Borradores10 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma12 (1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
Total Neto $ 38.860
Descuento $ 389
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.310
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.