Orden de Compra. Nº731136-3-CM18 "Materiales de Oficina Planif. Marzo 2018"
Recuerde que el responsable del pago es 11 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731136-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Planif. Marzo 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14770,22
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1368112 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD 1394635(1368112) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD; Código: 36372NE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.155 $ 10.155
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro25 (1109754 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: 15552; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1108932 )PORTAMINA PILOT PROGREX 0.9 MM UNIDAD 1128932(1108932) PORTAMINA PILOT PROGREX 0.9 MM UNIDAD; Código: 36255; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon2 (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 51204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006 $ 2.006
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1386545 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD 1413046(1386545) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 COLORES 135 HOJAS UNIDAD; Código: 91988; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.140 $ 32.140
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios4 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007643 )CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD 1025643(1007643) CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD; Código: 10743; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020
Total Neto $ 78.523
Descuento $ 785
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.770
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 92.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.