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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731136-4-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de vasos para oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
11° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3214,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2018 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 35 | | (976738 )VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES 991738 | (976738) VASOS DARNEL PLUMAVIT 180 CC 20 UNIDADES; Código: Z424331; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.150
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$ 10.150
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0 2239-7-LP12
| | 2 | | (976734 )VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES 991734 | (976734) VASOS DIMERC PLÁSTICO 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES; Código: Z149924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.768
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$ 6.768
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Total Neto
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$ 16.918
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.214
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.