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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731136-4-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
11° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2437 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 8 | | (1006710 )PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES 1024710 | (1006710) PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.928
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$ 12.928
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Total Neto
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$ 12.928
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Descuento
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$ 103
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.437
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 15.262
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.