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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731136-40-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
11° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
89,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMINORTE S.A. |
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Razón Social |
AMINORTE S A
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R.U.T. |
99.533.780-0 |
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Sucursal |
AMINORTE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103109 2239-5-lp14
| Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu | 4 | | (1011727 )TAMBOR DE IMPRESIÓN OKIDATA C711 NEGRO 1030727 | (1011727) TAMBOR DE IMPRESIÓN OKIDATA C711 NEGRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 120,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 480,00
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US$ 480,00
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Total Neto
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US$ 480,00
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Descuento
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US$ 9,60
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 89,38
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 559,78
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.