Orden de Compra. Nº731136-44-CM17 "compra materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 11 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731136-44-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 19421,42
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de despacho: Av. Pedro Montt 1606 torre E, piso 7, Santiago 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.610 $ 8.610
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: 86099;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.948 $ 15.948
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES10 (977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992008(977008) BOLSA DE BASURA BASULIP 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 81996;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
14111701
2239-7-LP12
Papel facial25 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 10 (1181722) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD 1207788(1181722) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD; Código: 91620;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.480 $ 34.480
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (1301547) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO 270 ML MANZANA CANELA UNIDAD 1327565(1301547) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO 270 ML MANZANA CANELA UNIDAD; Código: 88279MC;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.190 $ 32.190
Total Neto $ 102.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.421
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 121.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.