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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731136-52-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
11° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5147 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111506 2239-4-LP14
| Tacos calendario | 13 | | (1170847 )TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO POR ANO ARTICULO 1992 UNIDAD 1196886 | (1170847) TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO POR ANO ARTICULO 1992 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.170
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$ 27.170
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Total Neto
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$ 27.170
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Descuento
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$ 82
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.147
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 32.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.