Orden de Compra. Nº731136-55-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 11 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731136-55-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.400-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 33137
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 25 (1534399 )VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES 1536278(1534399) VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES; Código: 73240; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.275 $ 26.275
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes20 (1383867 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD 1410368(1383867) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD; Código: 88279LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.520 $ 68.520
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.456 $ 42.456
0
2239-7-LP12
 6 (1181720 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD 1207786(1181720) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD; Código: 91619; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.096 $ 9.096
47131603
2239-7-LP12
Esponjas12 (813250 )ESPONJA 3M ACANALADA ANTIBACTERIAL SCOTCH-BRITE DE 93 X 13 CM 818250(813250) ESPONJA 3M ACANALADA ANTIBACTERIAL SCOTCH-BRITE DE 93 X 13 CM; Código: 87204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.656 $ 4.656
14111701
2239-7-LP12
Papel facial100 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
Total Neto $ 174.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.137
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 207.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.