|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731136-9-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731136-12-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
33250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-04-2023 |
| horario de entrega entre al 09:00 y las 13:00 horas | |
|
|
Proveedor |
PRINTECH SPA |
|
Razón Social |
PRINTECH SPA
|
|
R.U.T. |
76.428.294-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PRINTECH SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1000 | Unidad | Compra de 1000 Trípticosde 10x20 cerrados, en papel couche de 130 gramos, impreso a todo color, doblado y plisado. En PDF van las cuatro primeras caras en Word va la quinta cara adicional que completa el Triptico | |
$ 175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.000
|
$ 175.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 175.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.250
|
|
$ 208.250
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.