|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731159-11-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTE 12°JGS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
12° Jdo de Garantia de Santiago |
|
Razón Social |
12 Jdo de Garantia de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.570-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
12 Jdo de Garantia de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.570-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4796,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-06-2018 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 50 | | (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 | (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 241,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.050
|
$ 12.050
|
47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 10 | | (979652 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784 | (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 866,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.660
|
$ 8.660
|
47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 8 | | (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366 | (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 567,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.536
|
$ 4.536
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.246
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.797
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 30.043
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.