Orden de Compra. Nº731159-13-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731159-12-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-13-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731159-12-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 731159-13-AG23 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre B Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 9424
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre B Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial20UnidadPAÑUELO DESECHABLES CAJA DE 90 UNIDADES  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE SPRAY TIPO LISOFORM O HIGIENIX  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.300 $ 37.300
Total Neto $ 49.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.424
TOTAL OC $ 59.024


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.