Orden de Compra. Nº731159-26-CM17 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS "
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-26-CM17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 17-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 12850,992
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: L201724;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.310 $ 10.310
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590 $ 7.590
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: H200720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD 1025773(1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD; Código: L300423;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: R287602;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1109756) ARCHIVADOR DIMERC LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD 1129756(1109756) ARCHIVADOR DIMERC LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: R402276;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: L185713;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.752 $ 7.752
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1221373) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL VERDE UNIDAD 1247375(1221373) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL VERDE UNIDAD; Código: L185718;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
Total Neto $ 68.320
Descuento $ 683
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.851
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.