Orden de Compra. Nº731159-31-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-31-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre B Piso 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6810
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre B Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza5 (1354965 )PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES 1381365(1354965) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES; Código: 84980VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (31828 )ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA 33865(31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ; Código: 84593; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
0
2239-7-LP12
 10 (1534399 )VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES 1536278(1534399) VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES; Código: 73240; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510 $ 10.510
14111701
2239-7-LP12
Papel facial60 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 35.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.810
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.