Orden de Compra. Nº731159-5-CM14 "Compra Articulos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-5-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra Articulos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 9164,08
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas20 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : RM $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
0
2239-7-LP12
BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES50 (977060) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : RM $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.372 $ 9.372
14111701
2239-7-LP12
Papel facial20 (975880) PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS 990880(975880) PANUELOS DESECHABLES ELITE CUBO PREMIUN DOBLE HOJA 90 HOJAS; Código: 12543;Región : RM $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 48.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.164
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.