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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731159-9-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
12° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
12 Jdo de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.570-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
12 Jdo de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.570-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12050,2503 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46111502 2239-4-LP14
| Minas | 5 | | (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362 | (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: L506380;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.105
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$ 1.105
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46111502 2239-4-LP14
| Minas | 5 | | (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365 | (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: L506404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.355
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$ 1.355
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41111604 2239-4-LP14
| Reglas | 10 | | (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD 1024866 | (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD; Código: B000954;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.800
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 40 | | (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486 | (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: R102404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 12 | | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 1 | | (1007888) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025888 | (1007888) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: R381114;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.647
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$ 1.647
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 24 | | (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD 1026130 | (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD; Código: L180718;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 677,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.248
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$ 16.248
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 24 | | (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876 | (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: L185711;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.608
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$ 13.608
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Total Neto
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$ 64.063
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Descuento
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$ 641
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.050
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 75.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.