Orden de Compra. Nº731159-9-CM17 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS "
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 12050,2503
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas5 (1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: L506380;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105 $ 1.105
46111502
2239-4-LP14
Minas5 (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: L506404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355 $ 1.355
41111604
2239-4-LP14
Reglas10 (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD 1024866(1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD; Código: B000954;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: R102404;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1 (1007888) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025888(1007888) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: R381114;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD 1026130(1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD; Código: L180718;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.248 $ 16.248
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: L185711;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
Total Neto $ 64.063
Descuento $ 641
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.050
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.