Orden de Compra. Nº731159-9-CM18 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS "
Recuerde que el responsable del pago es 12 Jdo de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731159-9-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE 12°JGS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 12° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 12 Jdo de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.570-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 8197,36
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 Torre A - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.215 $ 7.215
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1007856 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD 1025856(1007856) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO UNIDAD; Código: 21440; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1007775 )DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD 1025775(1007775) DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD; Código: 10377VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1510820 )PILA MACROTEL RECARGABLE AA 2900 MAH + AAA 1300 MAH PACK DE 4 UNIDADES 1512821(1510820) PILA MACROTEL RECARGABLE AA 2900 MAH + AAA 1300 MAH PACK DE 4 UNIDADES; Código: 86512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.135 $ 18.135
Total Neto $ 43.580
Descuento $ 436
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.197
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.