Orden de Compra. Nº731439-11-CM17 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (03-17)"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731439-11-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (03-17)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza
Comuna Iquique
Impuesto 4104,7182
Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORASHORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta4 (1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393(1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.968
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector4 (1171187) CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD 1197230(1171187) CORRECTOR LIQUID PAPER CINTA CORRECTORA MINI UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.892 $ 2.892
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo6 (1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424 $ 5.424
44121708
2239-4-LP14
Marcadores8 (1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.088 $ 4.088
44121708
2239-4-LP14
Marcadores8 (1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD 1025774(1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728 $ 3.728
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios6 (1109313) ADHESIVO KREARTE BARRA 21 GR UNIDAD 1129313(1109313) ADHESIVO KREARTE BARRA 21 GR UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722 $ 1.722
Total Neto $ 21.822
Descuento $ 218
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.105
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.