|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731439-17-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES (REPUESTOS) 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
|
|
R.U.T. |
61.979.230-0 |
|
Dirección de Facturación |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
92,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Haydee Vidal y Cía. Ltda. |
|
Razón Social |
HAYDEE VIDAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.884.190-6 |
|
Sucursal |
Haydee Vidal y Cía. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103116 2239-5-LP14
| Kits para impresoras | 1 | | (1336199 )KIT DE MANTENCIÓN LEXMARK 40X8431 UNIDAD 1362378 | (1336199) KIT DE MANTENCIÓN LEXMARK 40X8431 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $2 |
US$ 200,00
|
US$ 0,00
|
US$ 2,00
|
US$ 200,00
|
US$ 202,00
|
44101713 2239-5-LP14
| Contadores de copias | 1 | | (1336200 )FUSOR LEXMARK 40X8424 UNIDAD 1362379 | (1336200) FUSOR LEXMARK 40X8424 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,8 |
US$ 280,00
|
US$ 0,00
|
US$ 2,80
|
US$ 280,00
|
US$ 282,80
|
|
|
Total Neto
|
US$ 484,80
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 92,11
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 576,91
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.